Добрый вечер! ООО на ОСНО. В первом квартале 2014 года был получен задаток при продаже здания. НДС с задатка начислили, 128 тыс, и оплатили. Здание им не продали. Мы вернули сумму задатка в 3 квартале 2014г. Так как деятельность организация не вела, а здание было выставлено на продажу, то сумму к возмещению в декларации не ставили. Здание продали во втором квартале 2015 года. Декларацию сдали с вычетом суммы НДС от задатка. Но видимо я плохо разобралась с новой декларацией, пришли ошибки. Вопрос такой: Куда и как мне занести сумму 128 тыс? В основную декларацию сумму поставила в строку 170, в налоговую звонила, говорят в строку 120. Запуталась! Помогите пожалуйста! Какой раздел ещё нужно записать? Вопрос удалён модератором. Спасибо заранее!